Biblioteca "Otoniel Paredes García" - Intenalco
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Item Auditoría al proceso de propiedad, planta y equipo – depreciación de la empresa CDA Anserma Zomac S.A.S.(Chamorro Velasco , C. A. (Docente), 2023) Caicedo Marín , Santiago; Gómez Castaño , Sharon SofiaEl presente trabajo desarrolla una auditoría de control interno en la empresa CDA ANSERMA ZOMAC S.A.S., enfocada en la gestión de propiedad, planta y equipo y el cálculo de la depreciación. El objetivo principal es identificar deficiencias en los procesos y proponer mejoras que fortalezcan la gestión organizacional. La metodología aplicada se basa en un enfoque de auditoría integral, incluyendo pruebas de recorrido, entrevistas con la administración, evaluación del control interno, determinación de la materialidad y planeación anual de auditoría. Como resultado, se identificaron debilidades en los controles y oportunidades de mejora en el registro y manejo de los activos. Se elaboró un informe con hallazgos, recomendaciones y la respuesta de la gerencia. Se concluye que la implementación de las mejoras propuestas optimizará el control interno, incrementará la confiabilidad de la información financiera y fortalecerá la toma de decisiones.Item Diplomado en normas internacionales de auditoría trabajo de grado(Chamorro Velasco , C. A. (Docente), 2023) Cardozo , Sandra Marcela; Lucumi , Dayeli AndreaEl presente estudio de auditoría evalúa los riesgos asociados a la cuenta de propiedad, planta y equipo y su depreciación en la empresa Automation Engineering S.A.S., con corte al 31 de diciembre de 2022. El objetivo principal es verificar la existencia, valoración y control de estos activos mediante el análisis del sistema de control interno. La metodología aplicada corresponde a un enfoque de auditoría basado en riesgos, incluyendo pruebas de recorrido, determinación de materialidad y revisión de estados financieros. Como resultado, se identifican debilidades en los controles que pueden generar riesgos de pérdida de capital, proponiéndose acciones correctivas orientadas al fortalecimiento del control interno. Se concluye que una adecuada gestión y supervisión de los activos fijos contribuye a la confiabilidad de la información financiera y a la mitigación de riesgos empresariales.Item Auditoría interna en propiedad, planta, equipo y depreciación(Chamorro Velasco , C. A. (Docente), 2023) Castro Pino , Diana Carolina; Gutiérrez Pantoja , Yeris DanielaEl presente trabajo de grado analiza la razonabilidad del reconocimiento, medición y presentación de la cuenta de propiedad, planta y equipo en la empresa INAGAN INGENIERÍA S.A.S., bajo el marco de las NIIF para Pymes y las Normas Internacionales de Auditoría. El objetivo principal fue evaluar la situación actual de estos activos para proponer mejoras en su control y registro contable. La metodología empleada fue de enfoque descriptivo, mediante la elaboración y ejecución de un programa de auditoría, desarrollo de papeles de trabajo y análisis de la información financiera. Los resultados evidenciaron debilidades en el control interno, inconsistencias en la depreciación y oportunidades de mejora en la valuación y presentación de los activos. Se concluye que la aplicación adecuada de las normas fortalece la confiabilidad de la información financiera y contribuye a una mejor toma de decisiones organizacionales.