Biblioteca "Otoniel Paredes García" - Intenalco

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    Diplomado en normas internacionales de auditoría
    (Chamorro Velasco , C. A. (Docente), 2023) Rojas Rodríguez , Elizabeth; Martínez García , Diego Mauricio
    El presente estudio evalúa el proceso de cuentas por pagar y bancos de la empresa ORTHOPLAN TODAVÍA CON LOS DIENTES TORCIDOS S.A.S., con el propósito de identificar riesgos, debilidades de control interno y posibles fraudes que afectan la razonabilidad de la información financiera. El objetivo principal es ejecutar una auditoría financiera conforme a las Normas Internacionales de Auditoría, incluyendo el análisis de materialidad y el cumplimiento normativo. La metodología empleada es de enfoque descriptivo, basada en revisión documental, análisis de procesos, identificación de riesgos y aplicación de pruebas sustantivas y de control. Los resultados evidencian falencias en la segregación de funciones, control de pagos y conciliaciones bancarias. Se concluye que la implementación de controles adecuados y una planeación anual de auditoría fortalecen la confiabilidad de la información financiera y optimizan la gestión organizacional.
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    Auditoría interna en propiedad, planta, equipo y depreciación
    (Chamorro Velasco , C. A. (Docente), 2023) Castro Pino , Diana Carolina; Gutiérrez Pantoja , Yeris Daniela
    El presente trabajo de grado analiza la razonabilidad del reconocimiento, medición y presentación de la cuenta de propiedad, planta y equipo en la empresa INAGAN INGENIERÍA S.A.S., bajo el marco de las NIIF para Pymes y las Normas Internacionales de Auditoría. El objetivo principal fue evaluar la situación actual de estos activos para proponer mejoras en su control y registro contable. La metodología empleada fue de enfoque descriptivo, mediante la elaboración y ejecución de un programa de auditoría, desarrollo de papeles de trabajo y análisis de la información financiera. Los resultados evidenciaron debilidades en el control interno, inconsistencias en la depreciación y oportunidades de mejora en la valuación y presentación de los activos. Se concluye que la aplicación adecuada de las normas fortalece la confiabilidad de la información financiera y contribuye a una mejor toma de decisiones organizacionales.
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    Auditoría al proceso de inventarios y costos de venta en la empresa GlobaLujos
    (Chamorro Velasco , C. A. (Docente), 2023) Rodallega Angulo , Meybi Alejandra; Bedoya Yande , Karol Vanessa
    El presente trabajo de grado aborda la necesidad de evaluar el control interno en el proceso de inventarios y costo de ventas en la empresa GLOBALUJOS, del sector real, dedicada a la comercialización de autopartes y accesorios para vehículos. El objetivo principal fue aplicar parcialmente las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) para analizar los estados financieros a 31 de diciembre de 2022 y determinar la efectividad de los controles internos. La metodología empleada fue de enfoque descriptivo, mediante revisión documental, análisis financiero y aplicación de procedimientos de auditoría en las fases de planeación, ejecución y cierre. Los resultados evidenciaron riesgos asociados a inconsistencias en inventarios y debilidades en los controles, con potencial impacto en la confiabilidad de la información financiera. Se concluye que el fortalecimiento del sistema de control interno y la adopción rigurosa de las NIA contribuyen a mitigar riesgos y mejorar la gestión organizacional.