Biblioteca "Otoniel Paredes García" - Intenalco

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    Normas internacionales de auditoría
    (Chamorro Velasco , C. A. (Docente), 2023) Sarria Trochez , Alexandra; Arteaga Arteaga , Anyi Carmenza
    El presente trabajo de grado analiza las deficiencias del sistema de control interno en los procesos de bancos y cuentas por pagar de la empresa Justo Pago S.A.S., las cuales pueden generar riesgos operativos y descapitalización. El objetivo principal fue evaluar la aplicación de dichos controles para proponer mejoras que optimicen la eficiencia y eficacia administrativa. La metodología empleada fue de enfoque descriptivo, mediante técnicas de auditoría, recolección de información, evaluación de controles internos y análisis de indicadores de desempeño. Los resultados evidenciaron debilidades en la ejecución de procesos, falta de control en la gestión financiera y riesgos asociados a la administración de recursos. Se concluye que el fortalecimiento del control interno y la implementación de planes de mejora contribuyen a la optimización de los procesos, la sostenibilidad financiera y el cumplimiento de los objetivos organizacionales.
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    Plan de mejoramiento para el área de compras de la empresa Platería Ramírez; Ramírez Jiménez y Cía. S.A.S.
    (Sánchez Sevillano, H. (Asesor), 2024) Aristizabal Vergara, Erika Alejndra; Obregón Gómez Isabella
    El presente trabajo tuvo como propósito diseñar un plan de mejoramiento para el área de compras de la empresa Platería Ramírez, orientado a solucionar las deficiencias en el abastecimiento, control de inventarios y gestión de insumos de papelería que afectan la eficiencia operativa. La investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo, de tipo descriptivo, con diseño no experimental y corte transversal, utilizando observación, entrevistas, revisión documental y diagnóstico organizacional. Los resultados evidenciaron debilidades relacionadas con el seguimiento de inventarios, la limitada gestión de proveedores y la ausencia de herramientas tecnológicas para el proceso de compras. Como respuesta, se propusieron estrategias enfocadas en la evaluación de proveedores, automatización del proceso de adquisición, fortalecimiento del control de inventarios y capacitación del personal. Se concluye que la implementación del plan contribuirá a optimizar la gestión de compras, reducir costos operativos, mejorar la disponibilidad de insumos y fortalecer la productividad organizacional.
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    Plan para mejorar la deficiencia de los documentos internos de HSC INGENIERÍA DE SISTEMAS HIDRÁULICOS S.A.S
    (Sánchez Sevillano , H. (Asesor), 2025) Álvarez Bravo , Nayeli; Imbachi Nieto , Yuly
    El presente estudio analiza las deficiencias en la gestión documental de HSC Ingeniería de Sistemas Hidráulicos S.A.S, las cuales generan inconsistencias en la información, retrasos operativos y limitaciones en la toma de decisiones. El objetivo principal fue diseñar un plan de acción que optimice el manejo de documentos físicos y digitales, fortaleciendo la eficiencia organizacional. La metodología adoptada fue de enfoque mixto, mediante entrevistas, encuestas y revisión documental, complementada con un análisis costo–beneficio para evaluar la viabilidad de las estrategias propuestas. Los resultados evidencian debilidades en los procesos de archivo, ausencia de indicadores y escasa automatización. Se concluye que la implementación de estrategias de digitalización, capacitación bajo la norma ISO 9001:2015 y control mediante indicadores mejora la eficiencia administrativa, reduce errores y fortalece el cumplimiento normativo y la gestión empresarial.
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    Control interno contable estrategia de prevención de riesgos financieros en la empresa el puntazo paisa.
    (Noguera Campo , A. O. (Asesor), 2025) Henao Granada , Valentina; Hernández , Ana Julieth
    El estudio analiza el control interno contable como estrategia para la prevención de riesgos financieros en la empresa El Puntazo Paisa, frente a debilidades en los procesos contables que generan errores, baja confiabilidad de la información y riesgos de fraude. El objetivo principal es evaluar el sistema de control interno para identificar falencias y proponer mejoras orientadas a la estabilidad financiera. La investigación adopta un enfoque cualitativo, de tipo documental y analítico, con método deductivo, apoyado en revisión de procesos, observación y análisis de información contable. Los resultados evidencian deficiencias en registros manuales, falta de segregación de funciones, ausencia de manuales y limitada supervisión. Se concluye que un sistema de control interno estructurado mejora la transparencia, optimiza la toma de decisiones y reduce riesgos financieros, proponiendo un plan de acción basado en estandarización, automatización, auditorías y capacitación.