Biblioteca "Otoniel Paredes García" - Intenalco
Permanent URI for this communityhttps://dspace.intenalco.edu.co/handle/123456789/2
Browse
4 results
Search Results
Item Auditoría financiera al proceso de cuentas por cobrar e ingresos de la empresa comercializadora Plik SAS al 31 de diciembre del 2022(Chamorro Velasco , C. A. (Docente), 2023) Castillo Cabezas , Juan Camilo; Quintana López , Daniel AlejandroEl presente trabajo de grado evalúa el sistema de control interno aplicado a los procesos de cuentas por cobrar e ingresos de la empresa COMERCIALIZADORA PLIK S.A.S., con el propósito de identificar riesgos y fortalecer la confiabilidad de la información financiera. El objetivo principal fue auditar dichos procesos y formular recomendaciones orientadas al mejoramiento del control interno. La investigación se desarrolló mediante una auditoría basada en las Normas Internacionales de Auditoría (NIA), utilizando pruebas de recorrido con el líder del proceso, análisis de los estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2022, determinación de la materialidad y elaboración de un plan anual de auditoría. Los resultados permitieron identificar riesgos y oportunidades de mejora en los controles existentes. Se concluye que la implementación de controles internos más robustos contribuye a mitigar riesgos, fortalecer la gestión financiera y mejorar la toma de decisiones en la organización.Item Diplomado en normas internacionales de auditoría(Chamorro Velasco , C. A. (Docente), 2023) Salinas Gaviria , Ana ValeriaEl presente trabajo de grado evalúa el sistema de control interno aplicado a los procesos de inventarios, costos de producción y costo de ventas de la empresa Agropecuaria Criadero Villamaría S.A.S. El objetivo principal fue auditar estos procesos para identificar riesgos, debilidades y oportunidades de mejora que contribuyan al fortalecimiento de la gestión organizacional. La investigación se desarrolló mediante una auditoría de control interno, basada en el diagnóstico de los procedimientos existentes, la revisión de los procesos relacionados con el manejo de inventarios y el análisis de los controles implementados. Los resultados evidenciaron debilidades en las actividades de custodia, control y seguimiento de los inventarios, con posibles efectos sobre los costos, el servicio al cliente y la confiabilidad de la información. Se concluye que el fortalecimiento del control interno y la implementación de acciones correctivas favorecen la eficiencia operativa, la mitigación de riesgos y la sostenibilidad de la empresa.Item Auditoría al proceso de inventarios y costo de venta de la empresa Sportmeds(Chamorro Velasco , C. A. (Docente), 2023) Murillo Vergara , Daniel Humberto; Guegia Mulcue , Jheivy MindredEl presente trabajo de grado evalúa el control interno aplicado a los procesos de inventarios y costos de venta en la empresa Sportmeds, con el propósito de identificar los principales riesgos que afectan la confiabilidad de la información financiera y la eficiencia operativa. El objetivo principal fue auditar estos procesos para detectar posibles riesgos, fraudes e incorrecciones, así como proponer controles que fortalezcan su gestión. La investigación se desarrolló mediante una auditoría de control interno, utilizando pruebas de recorrido, evaluación de riesgos y determinación de la materialidad como herramientas de análisis. Los resultados permitieron identificar debilidades en los procedimientos de control de inventarios y costos de venta, evidenciando la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión y seguimiento. Se concluye que un sistema de control interno sólido contribuye a mitigar riesgos, mejorar la confiabilidad de la información financiera y apoyar la toma de decisiones organizacionales.Item Trabajo final diplomado liderazgo y habilidades gerenciales: Caso empresarial PinzStyle(Giraldo Soto, A. (Asesor), 2026) Gutiérrez Enríquez, Sebastián; Pinza López, Franklin AlejandroEl presente trabajo analiza las problemáticas de liderazgo y control administrativo identificadas en la empresa PinzStyle, organización dedicada a la prestación de servicios de belleza. La investigación tuvo como objetivo evaluar el impacto del liderazgo autoritario y las deficiencias en los mecanismos de control interno sobre el clima organizacional, la motivación del personal y la gestión de recursos. La metodología se fundamentó en un diagnóstico organizacional basado en observación directa, análisis de procesos, revisión de situaciones administrativas y aplicación de conceptos abordados en el Diplomado de Liderazgo y Habilidades Gerenciales. Los resultados evidenciaron que la centralización de decisiones, la comunicación deficiente y la ausencia de controles adecuados favorecieron conflictos laborales, desmotivación del equipo e irregularidades financieras asociadas a pagos no autorizados. Se concluye que la adopción de un liderazgo participativo, el fortalecimiento de la comunicación y la implementación de controles internos efectivos contribuyen al mejoramiento del clima laboral, la transparencia organizacional y la sostenibilidad empresarial.